欣技資訊內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,主要職責為協助董事會及管理階層監督內部之各項制度及流程,其日常工作除在於檢查及評估內部控制之有效性、財務報導之可靠性以及相關法令之遵循外,並能夠適時提供改善之建議,以確保公司內部制度得以有效實施,以健全公司營運,並合理確保各項目標之達成:
(一)內部稽核主管之任免、考評、薪資報酬
稽核主管之任免,依據本公司「董事會議事規則」第11條 議案討論;以及「審計委員會組織規程」第6條委員會之職權事項,第1項第9款「財務、會計或內部稽核主管之任免」,內部稽核主管之任免,應經審計委員會同意,並提董事會決議。